Постановления

Сертификация

Метрология

Стандартизация

Обмен опытом

Нормативные документы

Реклама

Внимание!!! Здесь должна быть ВАША реклама!

Основные стадии сертификации

Этап 3. Подготовка к аудиту «на месте».

Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией проводит председатель комиссии с целью:
• определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;
• согласования порядка доступа к соответствующим документам;
• согласования порядка обеспечения безопасности работ экспертов на производственных площадках;
• определения представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих экспертов), принимающих участие в аудите.

Председатель комиссии подготавливает план аудита, включающий:
• цели аудита;
• сроки и график проведения аудита, включая предварительное и заключительное совещания с руководством проверяемой организации и обзорное ознакомление комиссии с организацией;
• область аудита, включая идентификацию структурных подразделений проверяемой организации;
• даты посещения структурных подразделений, где будет проводиться аудит;
• объекты аудита;
• идентификацию членов комиссии, ответственных за выполнение плана аудита;
• идентификацию представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих экспертов);
• требования конфиденциальности.

План аудита формируют с учетом нормативной трудоемкости согласно Р 50.3.005 — 2003. Руководство органа по сертификации утверждает план аудита и доводит до сведения проверяемой организации до начала аудита «на месте».

Любые возражения проверяемой организации должны быть разрешены до начала аудита председателем комиссии и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия. В ходе аудита председатель комиссии вправе вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией. Если комиссия состоит из нескольких экспертов, председатель комиссии, руководствуясь планом аудита, по согласованию с членами комиссии, распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных подразделений, видов деятельности, процессов и процедур системы менеджмента качества проверяемой организации. При распределении обязанностей учитывают необходимость соответствия компетентности экспертов и технических экспертов проверяемым видам деятельности организации согласно плану аудита.

Рабочие документы подготавливают эксперты под руководством председателя комиссии. При подготовке к аудиту можно использовать типовые формы, разработанные органом по сертификации. Рабочие документы могут включать: контрольные перечни вопросов и планы выборочного контроля, бланки для регистрации свидетельств аудита и протоколов совещаний.

Этап 4. Проведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита включает:
предварительное совещание;
обследование системы менеджмента качества «на месте»;
подготовку акта по результатам аудита;
проведение заключительного совещания;
утверждение и рассылку акта.

Предварительное совещание проводят под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководства и ведущих специалистов проверяемой организации. Участники совещания должны быть зарегистрированы. Цель предварительного совещания:
• подтверждение возможности реализации плана аудита;
• краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
• установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
• обсуждение возникших вопросов.


 



  См. также:


Справочник по сертификации, стандартизации и метрологии



 

Спонсоры:



Предоставленная информация содержит ознакомительный характер.